2016年度江苏省淮安工业中等专业学校预算公开
· 第一部分 单位概况
· 江苏省淮安工业中等专业学校、淮安区开放大学是一所集开放本科与专科、高职与中职、学历教育与非学历培训于一体的现代化、综合性学校,是首批国家级重点职业学校、江苏省四星级中等职业学校、江苏省高水平示范性中等职业学校、江苏省高水平现代化职业学校、江苏省优秀电大、江苏省模范学校、江苏省德育先进学校、江苏省教学管理先进学校、江苏省职业教育先进单位和江苏省和谐学校。学校占地319.56亩,建筑面积11.4万平方米。
学校设有机电工程系、信息工程系、汽车工程系、商贸服务系、对口高考部、开放教育部、社会培训部等教学管理单位。学校根据地方经济社会发展规划及产业结构,不断优化专业建设,开设机械制造技术、计算机应用、数控技术应用等22个专业,有省级品牌(特色)专业4个。现有专任教师250人,其中,研究生学历44人,中级以上职称215人,高级职称105人。全日制在校生3724人,开放学历教育3000余人,每年举办社会培训3000人次以上。建有12个校内实习实训基地,校内实验实训设备总价值4066万元。建有百兆校园网,有公寓式学生宿舍、宽敞明亮的学生餐厅。图书馆纸质藏书12.5万册,电子图书14万多册。 长期以来,学校坚持“让每一位学生都充分发展、让每一位教师都施展才华、让每一位家长都收获希望”的办学理念,秉承“自强、行正、学勤、技精”的校训,努力构建以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体的模快化专业课程体系,培养了大批“肯吃苦、有技能、会创新”的人才,为地方经济社会发展输送了大批技术技能人才。
第二部分 江苏省淮安工业中等专业学校2016年度预算情况说明
一、我单位2016年收入预算总额为3552.37万元,其中:财政补助2485.37万元。
二、我单位2016年支出预算总额为3552.37万元,其中:基本支出3552.37万元,项目支出0万元。
三、“三公”经费预算安排情况及增减说明。
第三部分 江苏省淮安工业中等专业学校2016年预算公开表(见附表)
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1) | | | | |
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2016年部门收支预算总表 | |
| | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | |
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | |
一、财政拨款 | 3,552.37 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 3,552.37 | |
1、一般公共预算 | 3,552.37 | 二、国防支出 | | 二、项目支出 | | |
2、政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | | 三、单位预留机动经费 | | |
二、财政专户管理资金 | | 四、教育支出 | 3,552.37 | | | |
三、其他资金 | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | 六、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | 七、社会保障和就业支出 | | | | |
| | 八、医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | 九、节能环保支出 | | | | |
| | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | 十一、农林水支出 | | | | |
| | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | 十三、资源勘探电力信息等支出 | | | | |
| | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | 十五、金融支出 | | | | |
| | 十六、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | 十七、住房保障支出 | | | | |
| | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | 十九、其他支出 | | | | |
当年收入小计 | 3,552.37 | 当年支出小计 | 3,552.37 | |
上年结转资金 | | 结转下年资金 | | |
收入合计 | 3,552.37 | 支出合计 | 3,552.37 | |
注:1.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。其他资金:包括事业收入、经营收入、债务收入、其他收入 | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2) | | | |
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2016年部门收入预算总表 | | |
| | 单位:万元 | | |
项目名称 | 金额 | | |
收入总计 | 3,552.37 | | |
一般公共预算资金 | 小计 | 3,552.37 | | |
公共财政拨款(补助)资金 | 3,552.37 | | |
专项收入 | | | |
政府性基金 | 小计 | | | |
财政专户管理资金 | 小计 | | | |
专户管理教育收费 | | | |
其他非税收入 | | | |
其他资金 | 小计 | | | |
事业收入 | | | |
经营收入 | | | |
其他收入 | | | |
债务收入(银行贷款) | | | |
上年结转和结余资金 | 小计 | | | |
其中:动用上年结转和结余资金 | | | |
注:填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。 | | | |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3) | | | |
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2016年部门支出预算总表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 | | |
3,552.37 | 3,552.37 | | | | | |
注:安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。 | | | |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4) | | | |
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2016年部门财政拨款收支预算总表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
收 入 | 支 出 | | |
项目名称 | 金额 | 支出用途 | | |
项目名称 | 金额 | | |
一、一般公共预算 | 3,552.37 | 一、基本支出 | 3,552.37 | | |
二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | | | |
| | 三、单位预留机动经费 | | | |
收 入 合 计 | 3,552.37 | 支 出 合 计 | 3,552.37 | | |
注:财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 | | |
附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5) | | | |
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2016年部门财政拨款支出预算表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | 项 | | |
| | | 合计 | 3,552.37 | | |
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 3,552.37 | | |
注:财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6) | | | |
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2016年部门财政拨款基本支出预算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | | |
| | 合计 | 3,552.37 | | |
301 | 01 | 基本工资 | 487.39 | | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.07 | | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 218.02 | | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1230.87 | | |
302 | 01 | 办公费 | 692.5 | | |
302 | 28 | 工会费 | 33.62 | | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.67 | | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 317.00 | | |
303 | 02 | 退休费 | 362.99 | | |
303 | 04 | 抚恤金 | 4.08 | | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.47 | | |
303 | 11 | 住房公积金 | 201.69 | | |
注:财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7) | | | |
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2016年部门财政拨款政府性基金支出预算表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | 项 | | |
| | | 合计 | 0 | | |
| | | | |
注:政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8) | | | |
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2016年部门一般公共预算收支预算总表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
收 入 | 支 出 | | |
项目名称 | 金额 | 支出用途 | | |
项目名称 | 金额 | | |
一、一般公共预算 | 3,552.37 | 一、基本支出 | 3,552.37 | | |
1、公共财政拨款(补助)资金 | | 二、项目支出 | | | |
2、专项收入 | | 三、单位预留机动经费 | | | |
收 入 合 计 | 3,552.37 | 支 出 合 计 | 3,552.37 | | |
注:一般公共预算收入数、支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表9) | | | |
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2016年部门一般公共预算支出预算表 | | |
| | | | 单位:万元 | | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 | | |
类 | 款 | 项 | | |
| | | 合计 | | | |
205 | 03 | 04 | 职业高中教育 | 3,552.37 | | |
注:一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表10) | | | |
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2016年部门一般公共预算基本支出预算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
类 | 款 | | |
| | 合计 | 3,552.37 | | |
301 | 01 | 基本工资 | 487.39 | | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.07 | | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 218.02 | | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1230.87 | | |
302 | 01 | 办公费 | 692.5 | | |
302 | 28 | 工会费 | 33.62 | | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.67 | | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 317.00 | | |
303 | 02 | 退休费 | 362.99 | | |
303 | 04 | 抚恤金 | 4.08 | | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.47 | | |
303 | 11 | 住房公积金 | 201.69 | | |
注:一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表11) | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表11) | | |
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2016年部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | | |
类 | 款 | | |
| | 合计 | 1043.79 | | |
302 | 01 | 办公费 | 692.5 | | |
302 | 28 | 工会费 | 33.62 | | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.67 | | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 317.00 | | |
注:财政拨款支出安排数应与《部门一般公共预算基本支出预算表》中的“商品与服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品与服务支出”经费。 | | |
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附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表12) | | |
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2016年部门"三公"经费、会议费、培训费支出预算表 | | |
| | | 单位:万元 | | |
支出名称 | 本年预算数 | 上年预算数 | 增减情况说明 | | |
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合 计 | 56.9 | 57.84 | | | |
一、“三公”经费 | 20.5 | 21.38 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | | |
1、因公出国(境)经费 | | | | | |
2、公务用车购置及运行经费 | 5.5 | 5.38 | 工作需要 | | |
(1)公务用车购置费 | | | | | |
(2)公务用车运行费 | 5.5 | 5.38 | 工作需要 | | |
3、公务接待经费 | 15 | 16 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | | |
二、会议费 | 3.4 | 3.46 | 严格执行中央八项规定,厉行节约 | | |
三、培训费 | 33 | 33.00 | | | |
注:本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出;会议费是指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。 | | |